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体育局2015年财政批复预算公开

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  • 发布时间:2015-02-10
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    bet365日博亚洲2015年度机关运行经费预算情况说明

    一、机关运行经费预算情况

    2015年本部门行政事业单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用公共财政预算安排的行政经费,合计968.21万元。其中:基本支出854.03万元,一般行政管理项目支出114.18万元。

    二、机关运行经费预算的内容

    行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

    1.基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出,包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

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  2015年财政拨款支出预算表

  单位:万元

   科目编码

   科目名称

    总计

  基本支出

  项目支出

  备注

    205

    教育支出

    29.45

     

    29.45

     

    20508

    进修及培训

    29.45

     

    29.45

     

    2050803

    培训支出

    29.45

     

    29.45

     

    207

    文化体育与传媒支出

    6,652.81

    3,979.85

    2,672.96

     

    20703

    体育

    6,652.81

    3,979.85

    2,672.96

     

    2070301

    行政运行

    854.03

    854.03

     

     

    2070302

    一般行政管理事务

    114.18

     

    114.18

     

    2070306

    体育训练

    360.00

     

    360.00

     

    2070307

    体育场馆

    509.36

     

    509.36

     

    2070308

    群众体育

    1,512.00

     

    1,512.00

     

    2070399

    其他体育支出

    3,303.25

    3,125.83

    177.42

     

    208

    社会保障和就业支出

    658.41

    658.41

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    658.41

    658.41

     

     

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    236.47

    236.47

     

     

    2080502

    事业单位离退休

    421.94

    421.94

     

     

     

    合计

    7,340.67

    4,638.26

    2,702.41

     

  

bet365日博亚洲2015年预算情况说明

  一、部门基本情况

  bet365日博亚洲是负责本区体育工作的区政府部门。我局机关行政编制33人,实有32人,其中:工勤编制1人,实有1人,事业编制167人,实有143人;离退休人员98人,其中:离休1人,退休97人。

  二、收入及支出总体情况

  2015年部门收入预算7710.08 万元,其中:财政补助 7340.67万元。

  2015年部门支出预算 7710.08万元,其中:财政补助 7340.67万元。按支出功能分类包括:文化体育与传媒支出 7022.22万元,教育支出29.45万元,社会保障和就业支出 658.41万元。

  三、支出预算说明

  (一)基本支出预算,1512.44万元,占总支出预算的19.62%。

  (二)项目支出预算6197.64万元,主要项目是:业训费、全民健身工程更新与新建、中小学体育设施向社会开放专项奖励经费、设施设备运行维护经费等。

  

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  2015年收支预算总表

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  2015年预算

  项目

  2015年预算

  一、财政拨款

  7,340.67

  一、教育支出

  29.45

  二、行政事业单位财政专户资金

   

  二、文化体育与传媒支出

  7,022.22

  三、上级补助收入

   

  三、社会保障和就业支出

  658.41

  四、事业收入

  40.41

   

   

  五、事业单位经营收入

  329.00

   

   

  六、附属单位上缴收入

   

   

   

  七、其他收入

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  本年收入合计

  7,710.08

  本年支出合计

  7,710.08

  八、用事业基金弥补收支差额

   

   

   

  九、使用结余资金

   

  结转下年

   

   

   

   

   

  收入总计

  7,710.08

  支出总计

  7,710.08

      

   bet365日博亚洲2015年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

  一、预算单位范围

  海淀区体育局部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括4个所属单位,即:bet365日博亚洲、北京市海淀区少年儿童业余体育学校、北京市海淀区体育场馆管理中心、海淀棋院。

  二、关于2015年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

  2015年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排33.75万元。其中:

  1、因公出国(境)费用

  2015年财政拨款预算安排0万元。

  2、公务接待费

  2015年财政拨款预算安排3.92万元。

  3、公务用车运行维护费用

  2015年财政拨款预算安排29.83万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费29.83万元。

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2015年部门预算“三公”经费预算安排情况表

单位:万元

2015年“三公”经费财政拨款预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

33.75

 

29.83

3.92

  

  

  

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